·监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
·控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
·负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
·协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
·定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
·负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
·负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
·负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
·完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。